(3) 財產收入(經常門):本年度預算數 470 萬6,000 元,較上年度預算數 468 萬3,000
元,增列 2萬3,000 元。
(4) 補助及協助收入:本年度預算數 1億6,543 萬元,較上年度預算數 5,499 萬1,000
元,增列 1億1,043 萬9,000 元。
(5) 其 他 收 入:本年度預算數 10 萬元,較上年度預算數 10 萬元,無增減。
(6) 財產收入(資本門):本年度預算數 2億5,187 萬7,000 元,較上年度預算數 0元,
增列 2億5,187 萬7,000 元。
2. 歲出部分:本年度預算數 7億3,798 萬9,000 元,較上年度預算數 3億3,413 萬
2,000 元,增列 4億385 萬7,000 元,增加率 120.87%,其明細如下:
(1) 行政管理:本年度預算數 9,465 萬5,000 元,較上年度預算數 8,852 萬8,000 元,
增列 612 萬7,000 元。
(2) 客家文化工作(客家業務):本年度預算數 3億9,145 萬7,000 元,較上年度預算
數2億4,560 萬4,000 元,增列 1億4,585 萬3,000
元。
(3) 客家文化工作(營業基金):本年度預算數 2億5,187 萬7,000 元,較上年度預算
數0元,增列 2億5,187 萬7,000 元。
3. 按支出性質分析:
(1) 經常支出:本年度預算數 3億3,100 萬3,000 元,占歲出預算總額 7億3,798 萬
9,000 元之 44.85%,較上年度法定經常支出預算數 3億1,894 萬9,000
元,增列 1,205 萬4,000 元,增加率 3.78%,編列內容包括人事費 7,771
萬4,000 元、業務費 1億7,891 萬6,000 元及獎補助費 7,437 萬3,000
元。
(2) 資本支出:本年度預算數 4億698 萬6,000 元,占歲出預算總額 7億3,798 萬9,000
元之 55.15%,較上年度法定資本支出預算數 1,518 萬3,000 元,增列 3
億9,180 萬3,000 元,增加率 2580.54%,編列內容包括設備及投資 3
億2,643 萬6,000 元及獎補助費 8,055 萬元。
(三) 計畫及預算統計表:
單位:新臺幣千元